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中共竹山縣審計局黨組關于巡察反饋意見整改進展情況的通報
發布時間: 2025-08-08 11:05 來源:竹山縣融媒體中心 編輯:張榮菊
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根據縣委統一部署,2024年11月25日至12月24日,縣委第四巡察組對審計局黨組進行了巡察,2025年4月10日反饋了巡察意見,按照縣委巡察工作有關規定,現將巡察整改進展情況予以公布如下。

一、巡察整改落實情況

(一)關于“政治理論學習質效不夠高”的問題

整改情況:一是科學制定《竹山縣審計局黨組理論學習中心組2025年度學習計劃》,通過黨組會、理論學習中心組、支部主題黨日等活動補學相關會議精神和講話精神6次,開展“聚焦支點建設、提升審計作為”“大山里的深圳”等大討論5次;二是修訂完善《黨組議事規則》等制度2項,牢牢把握“第一議題”,提升政治理論學習質效。

(二)關于“落實縣委工作要求有差距”的問題

整改情況:一是及時召開黨組會傳達部署縣委相關工作要求2次;二是開展“三大行動”,積極選派27人參加各類培訓,加強信息宣傳工作等;三是修訂《竹山縣審計局內部管理制度》,健全會議精神傳達學習機制。

(三)關于“審計監督覆蓋面不夠廣泛”的問題

整改情況:一是開展自查自糾,2023、2024年度下達的年度審計項目計劃已全部完成;二是拓寬審計監督覆蓋面。重點將民生領域專項審計列入2025年計劃,下發《工作提示》加強民生領域監督;三是制定《2025年領導干部自然資源資產審計工作方案》,開展專題輔導,提升領導干部自然資源資產審計工作質效。

(四)關于“審計規范化建設有差距”的問題

整改情況:一是開展審計項目質量檢查。對2023年度至2024年度完成的審計項目開展自查自糾,并督促整改;二是抓好干部教育培訓。抽調5名年輕干部參加上級審計機關審計項目,積極選派人員參加各類培訓37人次,審計干部能力素質明顯提升;三是印發了《竹山縣審計局審計項目審核復核審理辦法》等制度和《審計業務文書規范》,加強審計規范化建設。

(五)關于“審計整改工作存在不足”的問題

整改情況:一是印發《竹山縣審計整改工作操作指引(試行)》,對整改類型劃分,整改結果的認定等進行了明確和規范;二是嚴格審計整改檢查與督辦。對超期整改問題查明原因,下發督辦函和現場督辦;三是對審計問題實行動態銷號管理,對年度審計項目建立整改臺賬,印發督辦函;四是成立工作專班,實施“干部素質提升年”“科學規范提升年”“審計作為提升年”三大行動,用具體有效的工作措施,推動審計工作高質量發展。

(六)關于“審計協同監督合力不夠”的問題

整改情況:印發了《審計事項移送管理辦法》,探索建立“紀巡審”聯動長效機制,制定工作方案1個。

(七)關于“內部審計監督不夠有力”的問題

整改情況:一是對全縣59家單位2023和2024年度內部審計工作進行統計調查,派出檢查組對全縣兩家單位的內部審計工作開展及內部審計項目開展專項檢查,發現問題及時進行了督促整改;二是下發《工作提示》,要求對社會機構出具的審計報告作為重點事項進行關注;三是加強對縣重點部門和縣屬國有企業的內審業務指導,強化信息共享,構建“審計+內部審計”模式開展工作,提高內審人員的專業能力。

(八)關于“黨風廉政工作有短板”的問題

整改情況:一是扎實開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育。開展交流研討6次、觀看警示教育片6部、講專題黨課3次,突出抓好“關鍵少數”、關鍵崗位等重點對象學習教育,一體推進“學查改”,推動學習教育走深走實;二是印發《竹山縣審計局審計現場管理辦法》,設立廉政監督員,認真開展審前廉政談話,推動廉潔審計的理念深入人心。

(九)關于“執行財經紀律不夠嚴格”的問題

整改情況:一是補繳2020—2025年工會會員費;二是開展自查自糾。組織相關人員學習了財務、工會及采購相關制度,提升業務能力;三是修訂完善《工會經費使用管理制度》《固定資產日常管理辦法》《財務管理制度》3項,規范審核流程。

(十)關于“機關管理不夠嚴格”的問題

整改情況:一是依托黨組理論學習中心組、支部主題黨日等,對組織生活會、安全、保密等工作進行集中學習3次;二是加強保密管理。建立工作臺賬、購買保密柜,實行專門管理,安排專人對2024年文件進行全面清查,組織專業人員對審計局互聯網電腦進行全面、徹底檢查;三是強化安全管理。辦公室組織開展3次安全隱患檢查并做出安全提醒,提升全體人員的安全意識;四是修訂完善了《保密工作制度》《內部安全管理制度》2項。

(十一)關于“黨內政治生活不嚴肅”的問題

整改情況:一是強化對《縣級以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規定》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等制度的學習,對標嚴格執行;二是召開巡察整改專題民主生活會,開展批評和自我批評4人次,提出批評建議20條,領導班子及成員更加深刻認識到巡察整改工作的重要性與緊迫性;三是修訂完善《黨組民主生活會制度》《機關黨支部工作制度》2項,加強機關政治生活規范化建設。

(十二)關于“議事決策制度執行不嚴”的問題

整改情況:一是強化學習。召開黨組會集中學習《關于鞏固拓展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育成果的意見》《中國共產黨黨組工作條例》等內容,并就相關事項進行研究;二是開展專項檢查。對2024年以來黨組會全面自查,未發現類似問題;三是修訂完善《黨組議事規則》《黨組“三重一大”決策制度》2項制度,明確充分討論、末位表態、專人規范記錄、邀請派出紀檢組全程參與監督、回避等,確保決策符合程序。

(十三)關于“黨務工作不夠嚴謹”的問題

整改情況:一是強化“雙十星”評選工作。完善“雙十星”檔案,制定2025年“雙十星”評選文件,明確相關標準和要求;二是明確黨務工作人員。召開黨組會,明確機關支部委員從事黨務工作,并實行AB崗制度;三是加強年輕干部培養,引導1名優秀青年干部加入黨組織,2名年輕同志提交了入黨申請書,逐步擴大黨員隊伍。

二、下一步工作打算

審計局黨組將堅持壓緊壓實整改責任,以釘釘子精神抓好后續整改。對已經整改完成的工作總結經驗,舉一反三、鞏固深化整改成果。把抓好巡察整改與做好審計工作緊密融合,把深化整改成果與破解改革發展難題緊密融合,用扎實有效的舉措破解難題,以巡察整改的成效推動審計事業高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系電話:0719-4225509,電子郵箱:164097159@qq.com。

 

中共竹山縣審計局黨組

2025年8月6日

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